內(nèi)控審計(jì)
內(nèi)控審計(jì)
【項(xiàng)目介紹】
內(nèi)部控制審計(jì)是依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《小企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,通過對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)控制度的審查、分析、測(cè)試、評(píng)價(jià),確定其內(nèi)控制度的建立、健全及有效性,并出具報(bào)告,以防范風(fēng)險(xiǎn)和控制舞弊。
【審計(jì)優(yōu)勢(shì)】
山東永然會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有多年的“內(nèi)部控制審計(jì)”經(jīng)驗(yàn),成功為多家中小企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)。如果您需要“內(nèi)部控制審計(jì)”或其他審計(jì)服務(wù),可以聯(lián)系永然所,永然所愿為您提供最優(yōu)的服務(wù)。聯(lián)系電話:0631-5208978、0631-5208971。
【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
【資料清單】
1.公司章程
2.公司組織結(jié)構(gòu)圖(反映母公司、子公司及分公司關(guān)系及持股比例)
3.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)治理制度
4.風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算管理
5.薪酬政策與人事管理
6.會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告管理
7.資金活動(dòng)、投資籌資管理
8.存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)管理
9.采購、銷售業(yè)務(wù)管理
10.工程項(xiàng)目管理
11.擔(dān)保業(yè)務(wù)管理
12.合同管理
13.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度
14.企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告